Fachbereich 1: Haupt-, Personal- und Finanzverwalt

Haushaltsdiagramm

-9.507.190 €
FD I.6 - Kindergärten
FD I.6 - Kindergärten
-9.507.190 €
57,41%
-2.677.780 €
FD I.1 - Innere Verwaltung
FD I.1 - Innere Verwaltung
-2.677.780 €
16,17%
-2.325.810 €
FD I.4 - Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen
FD I.4 - Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen
-2.325.810 €
14,04%
-907.220 €
FD I.5 - ITK, Digitalisierung
FD I.5 - ITK, Digitalisierung
-907.220 €
5,48%
-782.300 €
FD I.2 - Finanzen
FD I.2 - Finanzen
-782.300 €
4,72%
-361.100 €
FD I.3 - Personal
FD I.3 - Personal
-361.100 €
2,18%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.191.600 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-10.138.550 €
12: Versorgungsaufwendungen
-910.800 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.209.000 €
14: Abschreibungen
-163.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.132.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-3.300 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.750 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-16.558.400 €
20: Verwaltungsergebnis
-13.366.800 €
23: Finanzergebnis
-3.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-13.369.800 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-13.369.800 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-13.369.800 €