Fachbereich 1: Haupt-, Personal- und Finanzverwalt

Haushaltsdiagramm

-10.116.540 €
FD I.6 - Kindergärten
FD I.6 - Kindergärten
-10.116.540 €
58,93%
-2.575.100 €
FD I.1 - Innere Verwaltung
FD I.1 - Innere Verwaltung
-2.575.100 €
15,00%
-2.267.460 €
FD I.4 - Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen
FD I.4 - Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Sport, Veranstaltungen
-2.267.460 €
13,21%
-996.050 €
FD I.5 - ITK, Digitalisierung
FD I.5 - ITK, Digitalisierung
-996.050 €
5,80%
-780.300 €
FD I.2 - Finanzen
FD I.2 - Finanzen
-780.300 €
4,55%
-430.800 €
FD I.3 - Personal
FD I.3 - Personal
-430.800 €
2,51%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.258.600 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-10.563.900 €
12: Versorgungsaufwendungen
-940.500 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.043.600 €
14: Abschreibungen
-241.000 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.371.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
-1.500 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.750 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-17.163.250 €
20: Verwaltungsergebnis
-13.904.650 €
23: Finanzergebnis
-3.000 €
26: Ordentliches Ergebnis
-13.907.650 €
29: Außerordentliches Ergebnis
80.000 €
30: Jahresergebnis
-13.827.650 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-13.827.650 €